Contrôle des doublons
- Allez àParamètres - Paramètres - Sortant
- Désactivez le contrôle des doublons en choisissantAucun contrôleet activez-le en choisissant un mois indiquant le début de votre exercice fiscal.
- Cliquez surSauvegarderen bas de la page.
- Renvoyez tous les documents bloqués par le contrôle des doublons dansTraiter les documents d'erreurs.
- Remarque : la détection ne vérifie que les factures créées après l'activation du paramètre de contrôle des doublons. Si vous désactivez et réactivez le paramètre, les factures envoyées pendant que le paramètre était désactivé ne seront pas soumises au contrôle des doublons