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Como informar meios de pagamento (garantias) em documentos no Export?

Depois de configurar o módulo
Export
, a adição de garantias de pagamento em uma Ordem, Processo ou Invoice é simples, basta seguir as instruções abaixo:
  1. Acesse o menu da entidade, por exemplo
    Logística > Invoices
    .
  2. Na tela de filtro, preencha os campos com os dados do registro desejado e clique em
    Filtrar
    .
    Para uma busca mais precisa, use os
    Filtros Avançados
    .
  3. Clique no botão
    Editar
    do registro que precisa informar meios de pagamento.
    Para organizar a tabela, utilize os botões disponíveis
    Esconder Filtros
    ,
    Exibir Agrupador
    e
    Exibir/Esconder Colunas
    . Consulte o artigo sobre tabelas para obter mais detalhes sobre como usá-los.
  4. Na tela de edição do registro, encontre e clique no botão
    Meios de Pagamento
    . Por exemplo, na Ordem, o botão está localizado no cabeçalho dessa tela, enquanto na Invoice e no Processo, ele pode ser encontrado na aba
    Parcelas
    .
  5. Na tela de
    meios de pagamento
    , preencha os campos de filtro com os dados da garantia que deseja informar e clique em
    Filtrar
    .
    Apenas os meios de pagamento que possuírem as mesmas
    funções dos parceiros
    (EXEX-Exportador e EXEM-Cliente) e a mesma
    moeda
    da entidade serão exibidos. Isso garante a consistência das informações e a correta associação entre os diferentes elementos do processo.
  6. Selecione a linha correspondente ao meio de pagamento desejado, com base nas definições das colunas a seguir:
    • ID da Garantia:
      número da Garantia gerada no
      Câmbio Exportação
      .
    • Tipo da Garantia:
      tipo do
      Meio de Pagamento
      : Pagamento Antecipado ou Carta de Crédito.
    • Referência Garantia:
      número da
      referência
      gerada no
      Câmbio Exportação
      (por exemplo, o número da
      Ordem de Pagamento
      criada no
      Câmbio
      ).
    • Carta Crédito:
      número da
      Carta de Crédito
      gerada no
      Export
      ou
      Câmbio Exportação
      .
    • Proforma:
      número da
      Proforma
      gerada no
      Câmbio Exportação
      .
    • Validade:
      data de emissão da
      Proforma
      .
    • Liberado Faturamento:
      indica que a
      liberação da Garantia após a aprovação do faturamento
      foi ativada no
      Câmbio Exportação
      .
    • Liberado Tesouraria:
      indica que a
      liberação da Garantia após a aprovação da tesouraria
      foi ativada no
      Câmbio Exportação
      .
    • Valor:
      valor da Garantia gerada no
      Câmbio Exportação
      .
    • Saldo à Vincular:
      indica o valor que ainda poderá ser vinculado da
      Garantia
      no saldo total registrado no
      Câmbio Exportação
      .
    • Saldo à Consumir:
      indica o valor que ainda poderá ser consumido da
      Garantia
      no saldo total registrado no
      Câmbio Exportação
      .
    • Data Emissão:
      data em que a
      Carta de Crédito
      foi emitida.
    • Data de Vencimento:
      data em que a
      Carta de Crédito
      deixa de ser válida.
    • Data Emissão:
      data em que a
      Proforma
      foi emitida.
    • Saldo:
      indica o saldo total da
      Proforma
      registrada no
      Câmbio Exportação
      .
    • Importador:
      nome do importador do
      Meio de Pagamento/Garantia
      utilizado na exportação.
    • Exportador:
      nome do exportador do
      Meio de Pagamento/Garantia
      utilizado na exportação.
    • Divisão:
      divisão.
    • Valor à Consumir:
      valor informado para consumo da carta de crédito/garantia.
  7. Clique em
    Salvar
    .
A garantia de pagamento estará associada ao registro da entidade, especificamente nas parcelas, se houver.